Finansowe za 2005 r
Bilans na dzień 31. 12, 2005
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 ( DZ. U .137poz. 1539 )
Wiersz | AKTYWA | Stan na | Wiersz | PASYWA | Stan na | ||
1 | 2 | początek roku | koniec roku | 1 | 2 | początek roku | koniec roku |
A | Aktywa trwałe | 268.874,00 | 258.477,23 | A | Fundusze własne | 281.237,78 | 48.137,62 |
I | Wartości niematerialne i trwałe | I | Fundusz statutowy | ||||
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 268.874,00 | 258.477,23 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 239.474,00 | |
III | Należności długoterminowe | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 41.763,78 | 48.137,62 | ||
IV | Inwestycje długoterminowe | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia) | ||||
V | Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami ( wielkość ujemna ) | ||||
B. | Aktywa obrotowe | 12.363,78 | 24.943,86 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||
I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | ||||
II | Należności krótkoterminowe | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 326,24 | |||
1 | Kredyty i porzyczki | ||||||
2 | Inne zobowiązania | 326,24 | |||||
3 | Fundusze specjalne | ||||||
III | Inwestycje krótkoterminowe | III | Rezerwy na zobowiązania | ||||
1 | Środki pieniężne | 12.363,78 | 24.943,86 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 234.957,23 | |
2 | Pozostałe aktywa finansowe | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 234.957,23 | |||
C | Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 2 | Inne rozliczenia miedzyokresowe | ||||
Suma bilansowa | 281.237,78 | 283.421,09 | Suma bilansowa | 281.237,78 | 283.421,09 |
Rachunek wyników na dzień 31.12.2005
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 ( DZ. U .137poz. 1539 )
Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
1 | 2 | 31.12.2004 | 31.12.2005 |
A. | Przychody z działalności statutowej | ||
I. | Składki brutto określone statutem | 53.121,46 | 69.523,18 |
II. | Inne przychody określone statutem | ||
B | Koszty realizacji zadań statutowych | 6.144,11 | 11.174,31 |
C. | Wynik finansowy na działalności statutowej ( wielkość dodatnia lib ujemna) (A - B) | 46.977,35 | 58.348,87 |
D. | Koszty administracyjne | 5.213,57 | 10.211,25 |
1 | Zużycie materiałów i energii | 264,76 | |
2 | Usługi obce | 570,00 | |
3 | Podatki i opłaty | ||
4 | Wynagrodzenie oraz ubespieczenie społeczne i inne świadczenia | ||
5 | Amortyzacja | 2.100,00 | 5.880,00 |
6 | Pozostałe | 2.848,81 | 3.761,25 |
E. | Pozostałe przychody ( nie wymienione w pozycji A i G ) | ||
F. | Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B, D i H ) | ||
G. | Przychody finansowe | ||
H. | Koszty finansowe | ||
I. | Wynik finansowy brutto na całoksztaucie działalności ( wielkość dodatnia lub ujemna ) ( C-D+E-F+G-H ) | 41.763,78 | 48.137,62 |
J. | Zyski i startynadzwyczajne | ||
I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | ||
II. | Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna | ||
K. | Wynik finansowy ogułem ( I+J) | ||
I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego ( wielkośc ujemna ) | 41.763,78 | 48.137,62 |
II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego ( wielkośc dodatnia ) | 41.763,78 | 48.137,62 |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.2005 do 31.12.2005
od 01.01.2005 do 31.12.2005
- Aktywa i pasywa wycenione są wg ich faktycznej wartości.
- Środki trwałe amortyzowane SA metoda liniową.
- Przychody naliczane SA zgodnie ze statutem
- darowizny
- wpłaty 1% podatku
- wpłaty za najem garaży - Wydatki związane są z działalnością statutową